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公司的内部审计师在对现金进行审计的过程中发现,现金的记账人员同时负责签发费用支票...

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题目

公司的内部审计师在对现金进行审计的过程中发现,现金的记账人员同时负责签发费用支票并调节支票账户。但是现金账户是正确的,并没有出现任何的舞弊现象,所以内部审计师得出结论:

选项

A.现金账户的安全控制是充分的

B.现金会计核算没有遵循职责分离

C.现金的记录程序是完善的

D.现金账户的调节不是及时的

答案

B

解析

对现金会计核算的内部控制是不足的,因为未进行适当职责分离。选项A,没有强调现金的实物安全。选项C现金记录程序不一定是完善的。选项D,证据显示调节表是及时的,但不一定是适当的。