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题目 下面哪一项是对审计意见的最佳定义? 选项 A.审计意见是对重大审计发现做出的判断 [...]
题目 下列哪项关于中期报告所讨论的审计发现的处理是合理的? 选项 A.审计发现必须包含在最终报告中 [...]
题目 内部审计师在审计财务部门付款业务时发现,3%的付款程序是不恰当的,而1%的付款程序没有经过恰当审批。以上描述的是审计发现的哪项因素? [...]
题目 在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个? 选项 A.制定的业绩衡量标准 B.该部门资产的流动性 [...]
题目 根据《专业实务框架》,关于监督的说法不正确的是: 选项 A.监督从审计计划开始,贯穿于检查、评价、报告和后续审计的各个阶段 [...]
题目 下列不是中期报告的优势的是: 选项 A.及时向审计业务的客户提供意见反馈 B.有助于内部审计师及时采取纠正措施 [...]
题目 某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是: 选项 [...]
题目 内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了: 选项 A.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪新措施 [...]