龙猫
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- 内部审计师审查银行的贷款组合,以确定是否存在不遵循政策法规的行为。法规之一是限制... - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 首席审计执行官认为内部审计师不具备完成某一高风险领域的特殊审计项目的胜任能力。按... - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 内部审计师在完成对公司生产成本的现场调查之后,他应该: - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 《标准》强调必须对内部审计师的工作实施监督,下列关于监督的说法中不正确的是: - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 确保审计目标的实现是谁的最终责任? - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:? - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 应该由谁复核内部审计师的工作底稿? - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 下列关于复核工作底稿的说法中不正确的是: - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 工作底稿是组织的财产,对其控制的叙述不正确的是: - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi
- 在出点会(aclosingorexitconference)上,能使被审计单位接... - 22 六月 2025 - 发布于 ccpaxin-shui-shi