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题目 内部审计部门完成了对财务模块的审计并出具审计报告。总结报告或摘要性的报告最可能提交给谁? 选项 A.财务部门经理 B.会计主管 C.董事会 [...]
题目 下列哪项最可能是首席审计执行官将修正的审计报告的复印件送给审计委员会和外部审计师的原因? 选项 A.高级管理层要求这样分发 [...]
题目 最终审计报告应该经过谁的审核、批准和签发?? 选项 A.审计委员会 B.可能受审计结果影响或与审计结果有利益关系的人 [...]
题目 对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施? 选项 [...]
题目 下列哪项关于内部审计部门跟踪活动责任的描述最恰当? 选项 A.内部审计师不需要了解纠正行动是否取得了理想的结果 [...]
题目 由于担心管理层没有解决所有的内部审计发现和审计建议,审计委员会应该采取何种措施? 选项 A.要求所有部门的负责人报告具体的实施情况 [...]
题目 内部审计主管在审核工作底稿时,要求内部审计师将审计测试中用过的标志记号纳入工作底稿。这表明审计主管认为工作底稿在哪方面存在失误? [...]