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题目 《萨班斯-奥克斯利法案》适用于以下各种情况,除了: 选项 A.其股票被广泛持有并在主要股票交易所交易的美国国内公司 [...]
题目 建立和维持公司治理程序,并确保风险管理与控制程序的效果的负责人是: 选项 A.首席审计执行官 B.公司管理层 C.董事会 D.内部审计师 答案 C [...]
题目 下列各项中,不属于审计委员会职责的是: 选项 A.提议聘请或更换外部审计师 B.起草内部审计章程 C.审查内部控制机制是否有效运行 [...]
题目 首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是: 选项 [...]
题目 以下不属于内部控制系统的控制目标的是: 选项 A.资产安全 B.财务信息可靠 C.组织活动合规性 D.客户满意度 答案 D 解析 [...]
题目 以下属于共同治理模式的特点的是: 选项 A.公司内部容易形成腐败和拉帮结派 B.公司的所有权与控制权较为分散 C.敌意收购的现象比较常见 [...]
题目 甲公司设置有独立的内审部和环境审计部,两个部门独立运行,分别向首席审计执行官和环境管理副总裁汇报。以下说法错误的是: 选项 [...]
题目 除了数据保护,公司一般还应用以下哪种控制措施来捍卫其客户的隐私权?Ⅰ.终端用户计算;Ⅱ.数据加密;Ⅲ.间谍软件;Ⅳ.入侵检测。 选项 [...]