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题目 内部审计师在选择评估风险技术时,认为最佳的风险评估技术应该是: 选项 A.考虑组织存在的固有和控制风险,并评估风险所造成的错报影响 [...]
题目 内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是: 选项 A.财务与非财务信息的适用性与可靠性 [...]
题目 内部控制要求事先准备即将发生的应收账款收入清单,并附有出纳和会计事先列出的复印件。该内部控制的行为是那种类型的控制: 选项 [...]
题目 舞弊行为可以根据收益对象的不同进行分类,以下哪种舞弊行为中,不属于为组织谋取利益的舞弊行为的是: 选项 [...]
题目 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是: 选项 [...]
题目 某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于: 选项 A.补偿型控制 [...]
题目 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在: 选项 A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 [...]
题目 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动: 选项 [...]