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题目 以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生: 选项 A.电脑化信息管理系统合同期已满的雇员的注册账目没有立即取消 [...]
题目 审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节? 选项 A.公司的采购政策尚未得到更新 [...]
题目 下列事项的处理过程中,适合采用群体决策方法的是: 选项 A.内部审计师报告与管理层有关的重大审计发现 [...]
题目 下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因,说法正确的是: 选项 A.帮助确定控制该风险应该实施的最佳措施 B.保证风险管理的有效运行 [...]
题目 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是: 选项 [...]
题目 内部审计为了评价数据处理系统的准备工作有效性,采取最合适的审计措施是: 选项 A.分析 B.观察 C.证实 D.评估 答案 C 解析 [...]
题目 货币单元抽样比比率估算分析更加有效的情况是: 选项 A.实际数量和记录数量中不存在数据差异 B.货币计量的数据中具有较高的变异性 [...]
题目 下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是: 选项 A.将以前从事过的工作的经验应用到新的同类审计活动中 [...]
题目 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是: 选项 [...]