爱考云 - 搜题找答案神器_海量试题解析在线查

爱考云, 搜题, 找答案, 题目解析, 考试答案, 在线搜题, 学习助手, 试题库

题目 内部审计师在审计财务部门付款业务时发现,3%的付款程序是不恰当的,而1%的付款程序没有经过恰当审批。以上描述的是审计发现的哪项因素? [...]
题目 下列哪项关于工作底稿的说法是不正确的: 选项 A.内部审计师可以借用审计业务客户(被审计单位)的安全设施来保存底稿 [...]
题目 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿? 选项 A.怀疑被审计单位存在舞弊 [...]
题目 下列哪项不是审计报告的必要组成部分? 选项 A.审计目标 B.审计范围 C.审计结论 D.摘要 答案 D 解析 [...]
题目 在一家机构建立内部控制措施的主要原因是: 选项 A.鼓励遵循政策和程序 B.捍卫机构的各项资源 C.确保信息的准确性、可靠性和及时性 [...]
题目 当试图了解员工在日常工作压力下是如何理解组织的价值观并坚持这些价值观的,下列哪种方法最适合? 选项 A.作为常规控制评价的一部分 [...]