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题目 内部控制的作用有下列哪些?Ⅰ.确保组织的成功。Ⅱ.确保组织生存。Ⅲ.确保财务报告的可靠性。Ⅳ.确保绝对遵守法律法规。 选项 A.Ⅱ和Ⅲ [...]
题目 内部审计师在选择评估风险技术时,认为最佳的风险评估技术应该是: 选项 A.考虑组织存在的固有和控制风险,并评估风险所造成的错报影响 [...]
题目 内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是: 选项 A.财务与非财务信息的适用性与可靠性 [...]
题目 舞弊行为可以根据收益对象的不同进行分类,以下哪种舞弊行为中,不属于为组织谋取利益的舞弊行为的是: 选项 [...]
题目 某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于: 选项 A.补偿型控制 [...]
题目 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动: 选项 [...]
题目 为了公司的发展,公司的改革迫在眉睫,管理层考虑变革的内容时最不可能改变的是: 选项 A.人员结构 B.技术应用 C.组织层级 D.组织环境 答案 D [...]
题目 确定风险管理过程是否有效是内部审计师对某些事项进行评估后的判断,这些事项不包括: 选项 A.重大风险得到识别和评估 [...]
题目 为了预防舞弊的发生,公司规定在采购原材料时,来源必须是经过审批的供应商,这一控制属于: 选项 A.反馈型控制 B.发现型控制 C.纠正型控制 [...]