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公司的内部审计师在对现金进行审计的过程中发现,现金的记账人员同时负责签发费用支票...
22 六月 2025
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龙猫
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因为对审计成本的考虑,内部审计部门在取得董事会的批准后对两个项目进行风险评估,并...
22 六月 2025
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内部审计师发现舞弊的责任不包括:
22 六月 2025
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题目 内部审计师发现舞弊的责任不包括: 选项 A.确认有关舞弊已经发生的征兆或迹象 B.防止舞弊的发生 C.确认导致发生舞弊的控制弱点 [...]
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内部控制的环境包括:Ⅰ.职责划分。Ⅱ.权力和责任的分配。Ⅲ.管理哲学。Ⅳ.监控。
22 六月 2025
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题目 内部控制的环境包括:Ⅰ.职责划分。Ⅱ.权力和责任的分配。Ⅲ.管理哲学。Ⅳ.监控。 选项 A.只有Ⅰ B.Ⅱ和Ⅲ C.Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ 答案 B 解析 [...]
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下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是:
22 六月 2025
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题目 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是: 选项 A.确定机构环境是否有利于增强控制意识 B.保证防止舞弊的发生 C.了解可能发生舞弊的活动 [...]
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下列关于统计抽样和非统计抽样的区别说法不正确的是:
22 六月 2025
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题目 下列关于统计抽样和非统计抽样的区别说法不正确的是: 选项 A.统计抽样依靠精心设计的随机性和明确的概率说明 [...]
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以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生:
22 六月 2025
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题目 以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生: 选项 A.电脑化信息管理系统合同期已满的雇员的注册账目没有立即取消 [...]
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下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因,说法正确的是:
22 六月 2025
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题目 下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因,说法正确的是: 选项 A.帮助确定控制该风险应该实施的最佳措施 B.保证风险管理的有效运行 [...]
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内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控...
22 六月 2025
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题目 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是: 选项 [...]
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下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是:
22 六月 2025
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题目 下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是: 选项 A.将以前从事过的工作的经验应用到新的同类审计活动中 [...]
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